info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22030019/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/03/2019
                Valor
                    R$ 15.002,70
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
                Programa Atividade
                    MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    23.584.940/0001-70
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP008/2019-SEDH
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        26/02/2019
                    Data Publicação
                        26/02/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 551.250,00
                    Valor Total
                        R$ 551.250,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        046/2018-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        15/03/2019
                    Vigência
                        15/03/2019 - 14/03/2020
                    Valor Total
                        R$ 254.915,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO DE CORDA | R$ 6,20 | 120,000000 | R$ 744,00 | 
| 2 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | R$ 0,98 | 50,000000 | R$ 49,00 | 
| 3 | CARNE DE CHARQUE | R$ 23,99 | 100,000000 | R$ 2.399,00 | 
| 4 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 3,60 | 240,000000 | R$ 864,00 | 
| 5 | MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) | R$ 5,50 | 180,000000 | R$ 990,00 | 
| 6 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 5,35 | 72,000000 | R$ 385,20 | 
| 7 | FARINHA LACTEA | R$ 29,00 | 200,000000 | R$ 5.800,00 | 
| 8 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G | R$ 2,80 | 200,000000 | R$ 560,00 | 
| 9 | MACARRÃO TIPO ARGOLA | R$ 11,30 | 90,000000 | R$ 1.017,00 | 
| 10 | MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO | R$ 13,30 | 165,000000 | R$ 2.194,50 | 
| Total | R$ 15.002,70 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3762
                                                            Data: 01/04/2019
                                                            Valor: R$ 13.985,70
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE
                                                        | Número: 1632 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 13.985,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.985,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190019911218 | Chave Acesso: 23190323584940000170550010000016321000016320 | Chave Verific: 23-1903-23.584.940/0001-70-55-001-000.001.632-100. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FEIJÃO DE CORDA | KILOGRAMA | 120.0000 | R$ 6,20 | R$ 744,00 | 
| 002 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | KILOGRAMA | 50.0000 | R$ 0,98 | R$ 49,00 | 
| 003 | CARNE DE CHARQUE | KG | 100.0000 | R$ 23,99 | R$ 2.399,00 | 
| 004 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) | KILOGRAMA | 240.0000 | R$ 3,60 | R$ 864,00 | 
| 005 | MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) | KILOGRAMA | 180.0000 | R$ 5,50 | R$ 990,00 | 
| 006 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | UNIDADE | 72.0000 | R$ 5,35 | R$ 385,20 | 
| 007 | FARINHA LACTEA | KILOGRAMA | 200.0000 | R$ 29,00 | R$ 5.800,00 | 
| 008 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G | KILOGRAMA | 200.0000 | R$ 2,80 | R$ 560,00 | 
| 009 | MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO | CAIXA | 165.0000 | R$ 13,30 | R$ 2.194,50 | 
Cód. Liquidação: 3767
                                                            Data: 01/04/2019
                                                            Valor: R$ 1.017,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE
                                                        | Número: 1634 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 1.017,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.017,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190020160422 | Chave Acesso: 23190423584940000170550010000016341000016344 | Chave Verific: 23-1904-23.584.940/0001-70-55-001-000.001.634-100. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MACARRÃO TIPO ARGOLA | KILOGRAMA | 90.0000 | R$ 11,30 | R$ 1.017,00 | 
                                            Total Geral: R$ 15.002,70                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE | 17/04/2019 | 17040002 | R$ 1.017,00 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE | 17/04/2019 | 17040001 | R$ 13.985,70 | |
| Total | R$ 15.002,70 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        