info Empenho
Número
22030009/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/03/2019
Valor
R$ 29.741,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 4.300.630,78

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA R$ 2.150.315,39 0,013800 R$ 29.741,15
Total R$ 29.741,15

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4947
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 3.756,40
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 272098 Data Emissão: 01/05/2019 Doc. Ref.: 201905 Valor Bruto: R$ 3.756,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.756,40
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 93dd0-405CC Série do Selo:
Cód. Liquidação: 6671
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 25.984,75
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 282413 Data Emissão: 03/06/2019 Doc. Ref.: 201906 Valor Bruto: R$ 25.984,75
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 25.984,75
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: F8EA9-4B044 Série do Selo:
Total Geral: R$ 29.741,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 26/09/2019 26090073   R$ 25.984,75
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N°01/2019, PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 21/06/2019 21060148   R$ 3.756,40
Total R$ 29.741,15
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