info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22020002/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/02/2017
                Valor
                    R$ 11.632,05
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    41.654.740/0001-29
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP003/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        11/04/2016
                    Data Publicação
                        10/03/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 174.642,90
                    Valor Total
                        R$ 82.933,70
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0032016012
                    Data Assinatura
                        25/04/2016
                    Vigência
                        25/04/2016 - 25/04/2017
                    Valor Total
                        R$ 53.833,70
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINULA 24 X 50 CX C/ 100 UNIDADES | R$ 6,00 | 200,000000 | R$ 1.200,00 | 
| 2 | ACIDO ACETICO | R$ 19,38 | 100,000000 | R$ 1.938,00 | 
| 3 | BALSAMO DO CANADA 100ML | R$ 42,50 | 30,000000 | R$ 1.275,00 | 
| 4 | CORANTE ORANGE G | R$ 34,85 | 20,000000 | R$ 697,00 | 
| 5 | CORANTE HEMATOXILINA DE HARRIS | R$ 108,63 | 20,000000 | R$ 2.172,60 | 
| 6 | LUGOL FORTE ( SOL SHILLER) | R$ 65,00 | 10,000000 | R$ 650,00 | 
| 7 | ALCOOL ACIDO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN | R$ 31,37 | 25,000000 | R$ 784,25 | 
| 8 | LAMINA PONTA FOSCA CX COM 50 | R$ 4,30 | 300,000000 | R$ 1.290,00 | 
| 9 | CORANTE EA 36 PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU | R$ 51,85 | 20,000000 | R$ 1.037,00 | 
| 10 | AZUL DE METILENO SOLUÇÃO SEGUNDO LOEFLER | R$ 30,60 | 10,000000 | R$ 306,00 | 
| 11 | CRISTAL VIOLETA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 50,00 | 2,000000 | R$ 100,00 | 
| 12 | ALCOOL-ACETONATO SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 24,31 | 2,000000 | R$ 48,62 | 
| 13 | LUGOL SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 25,48 | 2,000000 | R$ 50,96 | 
| 14 | FUCSINA FENICADA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 41,31 | 2,000000 | R$ 82,62 | 
| Total | R$ 11.632,05 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2109
                                                            Data: 21/03/2017
                                                            Valor: R$ 2.502,67
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 10783 | Data Emissão: 21/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 2.502,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.502,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170016140230 | Chave Acesso: 23170341654740000129550010000107831000107834 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2354
                                                            Data: 28/03/2017
                                                            Valor: R$ 2.069,49
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 10827 | Data Emissão: 28/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 2.069,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.069,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170017644646 | Chave Acesso: 23170341654740000129550010000108271000108276 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4497
                                                            Data: 17/05/2017
                                                            Valor: R$ 5.751,41
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 11095 | Data Emissão: 17/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 5.751,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.751,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 123170028134766 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6490
                                                            Data: 30/06/2017
                                                            Valor: R$ 1.308,48
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 11131 | Data Emissão: 23/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.308,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.308,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170029362176 | Chave Acesso: 23170541654740000129550010000111311000111311 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 11.632,05                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080159 | R$ 1.308,48 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060215 | R$ 5.751,41 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/05/2017 | 24050060 | R$ 2.502,67 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2017 | 27040032 | R$ 2.069,49 | |
| Total | R$ 11.632,05 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        