info Empenho
Número
21120015/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/12/2017
Valor
R$ 9.995,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. CONTRATO N°040/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.588.651/0001-23
library_books Licitação
Número
IN001/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
07/03/2017
Valor Estimado
R$ 170.827,44
Valor Total
R$ 49.590,00
assignment Contrato
Número
040/2017 SMS
Data Assinatura
06/04/2017
Vigência
06/04/2017 - 04/09/2022
Valor Total
R$ 720.244,80
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 03/01/2018 | R$ 9.995,70 |
Total | R$ 9.995,70 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. CONTRATO N°040/2017. | 05/01/2018 | 05010046 | R$ 1.549,34 |
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. CONTRATO N°040/2017. | 05/01/2018 | 05010045 | R$ 8.446,36 |
Total | R$ 9.995,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |