info Empenho
Número
21080008/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2019
Valor
R$ 2.327,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(TERMOMETROS DIGITAIS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PE140/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/10/2018
Data Publicação
13/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.311.775,59
Valor Total
R$ 659.807,30
assignment Contrato
Número
0175/2019-SMS
Data Assinatura
19/07/2019
Vigência
19/07/2019 - 18/07/2020
Valor Total
R$ 2.560,02
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA | R$ 59,68 | 39,000000 | R$ 2.327,52 |
Total | R$ 2.327,52 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15680
Data: 31/10/2019
Valor: R$ 2.327,52
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DO MATERIAL(TERMOMETROS DIGITAIS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 14954 | Data Emissão: 31/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 2.327,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.327,52 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190071437607 | Chave Acesso: 23191041654740000129550010000149541000149548 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA | UNIDADE | 39.0000 | R$ 59,68 | R$ 2.327,52 |
Total Geral: R$ 2.327,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DO MATERIAL(TERMOMETROS DIGITAIS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/11/2019 | 28110062 | R$ 2.327,52 | |
Total | R$ 2.327,52 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |