info Empenho
Número
21060053/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 3.388,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA VIGILANCIA DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE116/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
12/12/2017
Valor Estimado
R$ 152.509,00
Valor Total
R$ 59.095,00
assignment Contrato
Número
081/2019-SMS
Data Assinatura
09/04/2019
Vigência
09/04/2019 - 08/04/2020
Valor Total
R$ 88.642,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | R$ 13,61 | 50,000000 | R$ 680,50 |
2 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | R$ 12,51 | 50,000000 | R$ 625,50 |
3 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | R$ 21,57 | 50,000000 | R$ 1.078,50 |
4 | PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM | R$ 9,81 | 50,000000 | R$ 490,50 |
5 | PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM | R$ 10,26 | 50,000000 | R$ 513,00 |
Total | R$ 3.388,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12939 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA VIGILANCIA DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/09/2019 | 13027 | R$ 3.388,00 | |
Total | R$ 3.388,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 3.388,00 |
Total | R$ 3.388,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA VIGILANCIA DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/02/2020 | 19020065 | R$ 3.388,00 |
Total | R$ 3.388,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |