info Empenho
Número
21020055/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2018
Valor
R$ 287,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATITVOS PREVISTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181003
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
27/10/2017 - 27/10/2018
Valor Total
R$ 10.095,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PARA LIXO 200 LITROS MED 90 X 110CM | R$ 28,76 | 10,000000 | R$ 287,60 |
Total | R$ 287,60 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3061
Data: 20/03/2018
Valor: R$ 287,60
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATITVOS PREVISTOS.
Número: 273 | Data Emissão: 20/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 287,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 287,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180016777781 | Chave Acesso: 23180326230868000171550010000002730000002735 | Chave Verific: 23-1803-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.273-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 287,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATITVOS PREVISTOS. | 31/07/2018 | 31070002 | R$ 287,60 | |
Total | R$ 287,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |