info Empenho
Número
21020003/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2017
Valor
R$ 23.709,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
056201522
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 44.718,65
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5G + 1,2G PÓ ORAL SACHE COM 15 ENV | R$ 79,03 | 300,000000 | R$ 23.709,99 |
Total | R$ 23.709,99 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
3785 | 05/05/2017 | 18883 | R$ 7.903,00 | ||
3786 | 25/04/2017 | 18802 | R$ 3.951,67 | ||
6066 | 07/06/2017 | 19159 | R$ 1.185,50 | ||
6841 | 28/06/2017 | 19346 | R$ 3.951,50 | ||
6842 | 19/06/2017 | 19249 | R$ 6.717,55 | ||
Total | R$ 23.709,22 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070095 | R$ 10.669,05 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070094 | R$ 1.185,50 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060213 | R$ 11.854,67 | |
Total | R$ 23.709,22 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110004 | R$ 0,77 |
Total | R$ 0,77 |