info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20010010/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/01/2022
                Valor
                    R$ 27.144,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde 
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 401/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    02.814.497/0007-00
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE074/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        01/09/2021
                    Data Publicação
                        01/06/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 2.537.704,00
                    Valor Total
                        R$ 1.621.966,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        401/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        05/10/2021
                    Vigência
                        05/10/2021 - 04/10/2022
                    Valor Total
                        R$ 39.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | R$ 0,03 | 904.800,000000 | R$ 27.144,00 | 
| Total | R$ 27.144,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4867
                                                            Data: 05/04/2022
                                                            Valor: R$ 27.135,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 401/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 823403 | Data Emissão: 23/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 27.135,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.135,00 | |
| Série NF: 20 | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 3010000000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224636241936 | Chave Acesso: 31220302814497000700550200008234031516617774 | Chave Verific: 31220302814497000700550200008234031516617774 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | COMPRIMIDO | 904500.0000 | R$ 0,03 | R$ 27.135,00 | 
                                            Total Geral: R$ 27.135,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 401/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/06/2022 | 08060073 | R$ 27.135,00 | |
| Total | R$ 27.135,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 06/04/2022 | 06040008 | R$ 9,00 | 
| Total | R$ 9,00 | ||
 
                        