info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19110039/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/11/2021
                Valor
                    R$ 38.941,00
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
                Programa Atividade
                    AQUISIÇÃO DE EQUIP./MOBILIÁRIOS/MAT. PERMANENTE - ATENÇAO BASICA                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PROPOSTA DE Nº 114075630001/14-001 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO DE Nº 238/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    21.971.041/0001-03
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE123/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/01/2021
                    Data Publicação
                        23/10/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 345.035,56
                    Valor Total
                        R$ 224.955,52
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0238/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        29/06/2021
                    Vigência
                        29/06/2021 - 28/06/2022
                    Valor Total
                        R$ 140.525,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | R$ 910,00 | 7,000000 | R$ 6.370,00 | 
| 2 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | R$ 987,00 | 33,000000 | R$ 32.571,00 | 
| Total | R$ 38.941,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 24542
                                                            Data: 30/12/2021
                                                            Valor: R$ 38.941,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PROPOSTA DE Nº 114075630001/14-001 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO DE Nº 238/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 8053 | Data Emissão: 17/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 38.941,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.941,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 76835 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135211534722812 | Chave Acesso: 35211221971041000103550010000080531668707460 | Chave Verific: 35211221971041000103550010000080531668707460 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | UNIDADE | 33.0000 | R$ 987,00 | R$ 32.571,00 | 
| 002 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 910,00 | R$ 6.370,00 | 
                                            Total Geral: R$ 38.941,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 38.941,00 | 
| Total | R$ 38.941,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PROPOSTA DE Nº 114075630001/14-001 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO DE Nº 238/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 09/03/2022 | 09030105 | R$ 38.941,00 | 
| Total | R$ 38.941,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        