info Empenho
Número
19110037/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2018
Valor
R$ 2.256,29
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM ROLO COM 100M R$ 68,50 2,000000 R$ 137,00
2 CABO PARALELO 2 X 1,5 MM ROLO COM 100M R$ 96,93 1,000000 R$ 96,93
3 CABO PARALELO 2 X 2,5 MM ROLO COM 100M R$ 155,08 2,000000 R$ 310,16
4 CABO PP 2 X 2,50 MM ROLO COM 100M R$ 193,85 1,000000 R$ 193,85
5 CABO PP 4 X 1,5 MM ROLO COM 100M R$ 264,90 1,000000 R$ 264,90
6 CABO PP 3 X 2,5 MM ROLO COM 100M R$ 303,65 1,000000 R$ 303,65
7 CABO PP 4 X 6,0 MM ROLO COM 100M R$ 949,80 1,000000 R$ 949,80
Total R$ 2.256,29

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15472
Data: 22/11/2018
Valor: R$ 2.256,29
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 626 Data Emissão: 22/11/2018 Doc. Ref.: 201811 Valor Bruto: R$ 2.256,29
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.256,29
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180074127813 Chave Acesso: 23181102069397000101550010000006261201811229 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 2.256,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 26/12/2018 26120059   R$ 2.256,29
Total R$ 2.256,29
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR