info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19110008/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/11/2020
                Valor
                    R$ 2.123,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                              
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO) PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA-CEM, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    26.383.168/0001-17
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        188/2019-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        04/02/2020
                    Data Publicação
                        06/11/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 216.888,80
                    Valor Total
                        R$ 134.239,70
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0102/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        10/03/2020
                    Vigência
                        10/03/2020 - 09/03/2021
                    Valor Total
                        R$ 6.793,60
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TERMO SENSIVEL P/IMPRESSORA DE VIDEO MODELO(UPP-110S) 110MM X 20M. | R$ 84,92 | 25,000000 | R$ 2.123,00 | 
| Total | R$ 2.123,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14750
                                                            Data: 18/12/2020
                                                            Valor: R$ 2.123,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO) PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA-CEM, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 1507 | Data Emissão: 14/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 2.123,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.123,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074650062 | Chave Acesso: 23201226383168000117550010000015071001517995 | Chave Verific: 23201226383168000117550010000015071001517995 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TERMO SENSIVEL P/IMPRESSORA DE VIDEO MODELO(UPP-110S) 110MM X 20M. | ROLO | 25.0000 | R$ 84,92 | R$ 2.123,00 | 
                                            Total Geral: R$ 2.123,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.123,00 | 
| Total | R$ 2.123,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO) PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA-CEM, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/02/2021 | 11020032 | R$ 2.123,00 | 
| Total | R$ 2.123,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        