info Empenho
Número
19100028/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 5.607,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CERAS LÍQUIDAS E 100 (CEM) PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. PE029/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
204/2018-SME
Data Assinatura
05/10/2018
Vigência
05/10/2018 - 05/10/2019
Valor Total
R$ 5.607,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 2,45 | 50,000000 | R$ 122,50 |
2 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 54,85 | 100,000000 | R$ 5.485,00 |
Total | R$ 5.607,50 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14582
Data: 16/11/2018
Valor: R$ 5.607,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CERAS LÍQUIDAS E 100 (CEM) PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. PE029/2017.
Número: 940 | Data Emissão: 08/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 5.607,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.607,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180070673769 | Chave Acesso: 23181126230868000171550010000009401400074807 | Chave Verific: 23-1811-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.940-140. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 5.607,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CERAS LÍQUIDAS E 100 (CEM) PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. PE029/2017. | 28/11/2018 | 28110029 | R$ 5.607,50 | |
Total | R$ 5.607,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |