info Empenho
Número
19100003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2023
Valor
R$ 430,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº017/2023-SEUMA e PE nº 22026-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
017/2023-SEUMA
Data Assinatura
19/09/2023
Vigência
19/09/2023 - 19/09/2024
Valor Total
R$ 430,80

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 5,98 60,000000 R$ 358,80
2 DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 7,20 8,000000 R$ 57,60
3 DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 7,20 2,000000 R$ 14,40
Total R$ 430,80

remove remove remove

playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
18062 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº017/2023-SEUMA e PE nº 22026-SEPLAG. 05/12/2023 8335   R$ 430,80
Total R$ 430,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº017/2023-SEUMA e PE nº 22026-SEPLAG. 28/12/2023 28120098   R$ 430,80
Total R$ 430,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR