info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19060042/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/06/2020
                Valor
                    R$ 2.535,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA                                         
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    27.860.256/0001-25
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE061/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/05/2018
                    Data Publicação
                        18/04/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 560.930,00
                    Valor Total
                        R$ 80.739,28
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0181/2019-SMS
                    Data Assinatura
                        22/07/2019
                    Vigência
                        22/07/2019 - 21/07/2020
                    Valor Total
                        R$ 4.332,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOXAZOSINA 2MG | R$ 0,41 | 3.000,000000 | R$ 1.230,00 | 
| 2 | CLOPIDOGREL 75MG | R$ 0,29 | 4.500,000000 | R$ 1.305,00 | 
| Total | R$ 2.535,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7529
                                                            Data: 20/07/2020
                                                            Valor: R$ 2.529,20
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
                                                        | Número: 15582 | Data Emissão: 25/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 2.529,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.529,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141200113535411 | Chave Acesso: 41200627860256000125550010000155821077044711 | Chave Verific: 4120062786025600012555001000015521077044711 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DOXAZOSINA 2MG | CPR | 3000.0000 | R$ 0,41 | R$ 1.230,00 | 
| 002 | CLOPIDOGREL 75MG | CPR | 4480.0000 | R$ 0,29 | R$ 1.299,20 | 
                                            Total Geral: R$ 2.529,20                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 25/08/2020 | 25080019 | R$ 2.529,20 | |
| Total | R$ 2.529,20 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2020 | 01100050 | R$ 5,80 | 
| Total | R$ 5,80 | ||
 
                        