info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19060022/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/06/2017
                Valor
                    R$ 97.148,40
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    09.485.574/0001-71
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE001/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        30/08/2016
                    Data Publicação
                        02/03/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 1.337.909,77
                    Valor Total
                        R$ 386.832,30
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        001201619
                    Data Assinatura
                        31/08/2016
                    Vigência
                        31/08/2016 - 31/08/2017
                    Valor Total
                        R$ 247.594,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPARADRAPO MICROPOROSO ( 5 CM X 4,5 M ) | R$ 3,68 | 2.200,000000 | R$ 8.096,00 | 
| 2 | LUVA PROC. EXTRA PEQUENO N/EST. CX COM 100 UND | R$ 18,35 | 1.000,000000 | R$ 18.350,00 | 
| 3 | KIT ESTERIL PARA EXAME GINECOLOGICO COMP. ESPECULO VAGINAL TAM G ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA CFE. PROP | R$ 3,73 | 1.400,000000 | R$ 5.222,00 | 
| 4 | KIT ESTERIL PARA EXAME GINECOLOGICO COMP. ESPECULO VAGINAL TAM M ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA CFE. PROP | R$ 3,34 | 14.560,000000 | R$ 48.630,40 | 
| 5 | KIT ESTERIL PARA EXAME GINECOLOGICO COMP. ESPECULO VAGINAL TAM P ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA CFE. PROP | R$ 3,37 | 5.000,000000 | R$ 16.850,00 | 
| Total | R$ 97.148,40 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7382
                                                            Data: 14/07/2017
                                                            Valor: R$ 8.096,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 60260 | Data Emissão: 14/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 8.096,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.096,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040980554 | Chave Acesso: 23170709485574000171550010000602601000273458 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8394
                                                            Data: 18/07/2017
                                                            Valor: R$ 18.350,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 60360 | Data Emissão: 18/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 18.350,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.350,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041754994 | Chave Acesso: 23170709485574000171550010000603601000275391 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9933
                                                            Data: 02/08/2017
                                                            Valor: R$ 70.702,40
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 60918 | Data Emissão: 02/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 70.702,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.702,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170045260186 | Chave Acesso: 23170809485574000171550010000609181000287007 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 97.148,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 97.148,40 | 
| Total | R$ 97.148,40 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040040 | R$ 70.702,40 | 
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040039 | R$ 8.096,00 | 
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040038 | R$ 18.350,00 | 
| Total | R$ 97.148,40 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        