info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19060005/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/06/2020
                Valor
                    R$ 17.436,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS - COVID 19
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    23.535.727/0001-79
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP032/20-SMS
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        10/06/2020
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 1.986.697,50
                    Valor Total
                        R$ 1.986.697,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0217/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        10/06/2020
                    Vigência
                        10/06/2020 - 11/06/2021
                    Valor Total
                        R$ 1.422.457,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFEPIMA (CLORIDRATO), 1 G, PÓ INJETÁVEL, FRASCO/BOLSA 100ML. | R$ 102,35 | 100,000000 | R$ 10.235,00 | 
| 2 | AMPICILINA SÓDICA, 500 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, ENDOVENOSA. | R$ 4,75 | 200,000000 | R$ 950,00 | 
| 3 | AMPICILINA SODICA +SULBACTAM SODICA, AMPICILINA 2,0 G + SULBACTAM 1,0, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, ENDOVENOSA. | R$ 22,00 | 200,000000 | R$ 4.400,00 | 
| 4 | SULFATO DE MAGNESIO, 50 %, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML. | R$ 8,55 | 200,000000 | R$ 1.710,00 | 
| 5 | CLORETO DE POTÁSSIO 15%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10ML. | R$ 0,47 | 300,000000 | R$ 141,00 | 
| Total | R$ 17.436,00 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6736
                                                            Data: 29/06/2020
                                                            Valor: R$ 13.393,70
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
                                                        | Número: 27613 | Data Emissão: 25/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 13.393,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.393,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200034946810 | Chave Acesso: 23200623535727000179550010000276131000276611 | Chave Verific: 23-2006-23.535.727/0001-79-55-010-000.027.613-100. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMPICILINA SÓDICA, 500 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, ENDOVENOSA. | FRASCO/AMPOLA | 200.0000 | R$ 4,75 | R$ 950,00 | 
| 002 | AMPICILINA SODICA +SULBACTAM SODICA, AMPICILINA 2,0 G + SULBACTAM 1,0, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, ENDOVENOSA. | FRASCO/AMPOLA | 100.0000 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 | 
| 003 | CEFEPIMA (CLORIDRATO), 1 G, PÓ INJETÁVEL, FRASCO/BOLSA 100ML. | FRASCO/BOLSA | 82.0000 | R$ 102,35 | R$ 8.392,70 | 
| 004 | SULFATO DE MAGNESIO, 50 %, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML. | AMPOLA | 200.0000 | R$ 8,55 | R$ 1.710,00 | 
| 005 | CLORETO DE POTÁSSIO 15%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10ML. | AMPOLA | 300.0000 | R$ 0,47 | R$ 141,00 | 
Cód. Liquidação: 7450
                                                            Data: 15/07/2020
                                                            Valor: R$ 1.842,30
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
                                                        | Número: 27722 | Data Emissão: 13/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 1.842,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.842,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200039713133 | Chave Acesso: 23200723535727000179550010000277221000277675 | Chave Verific: 23-2007-23.535.727/0001-79-55-001-000.027.722-100. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFEPIMA (CLORIDRATO), 1 G, PÓ INJETÁVEL, FRASCO/BOLSA 100ML. | FRASCO/BOLSA | 18.0000 | R$ 102,35 | R$ 1.842,30 | 
Cód. Liquidação: 13789
                                                            Data: 27/11/2020
                                                            Valor: R$ 2.200,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
                                                        | Número: 29020 | Data Emissão: 27/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 2.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200070488949 | Chave Acesso: 23201123535727000179550010000290201000291047 | Chave Verific: 23201123535727000179550010000290201000291047 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMPICILINA SODICA +SULBACTAM SODICA, AMPICILINA 2,0 G + SULBACTAM 1,0, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, ENDOVENOSA. | FRASCO/AMPOLA | 100.0000 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 | 
                                            Total Geral: R$ 17.436,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 10/12/2020 | 10120063 | R$ 2.200,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 01/09/2020 | 01090021 | R$ 1.842,30 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 21/07/2020 | 21070020 | R$ 13.393,70 | |
| Total | R$ 17.436,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        