info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19030027/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/03/2021
                Valor
                    R$ 69.293,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
                Programa Atividade
                    AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PÚBLICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS - COVID 19
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    23.535.727/0001-79
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP032/20-SMS
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        10/06/2020
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 1.986.697,50
                    Valor Total
                        R$ 1.986.697,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0217/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        10/06/2020
                    Vigência
                        10/06/2020 - 11/06/2021
                    Valor Total
                        R$ 1.422.457,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPICILINA SÓDICA, 500 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, ENDOVENOSA. | R$ 4,75 | 1.000,000000 | R$ 4.750,00 | 
| 2 | CEFEPIMA (CLORIDRATO), 1 G, PÓ INJETÁVEL, FRASCO/BOLSA 100ML. | R$ 102,35 | 500,000000 | R$ 51.175,00 | 
| 3 | CEFTAZIDIMA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 33,42 | 400,000000 | R$ 13.368,00 | 
| Total | R$ 69.293,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7739
                                                            Data: 15/04/2021
                                                            Valor: R$ 69.293,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 29737 | Data Emissão: 13/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 69.293,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69.293,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210020705611 | Chave Acesso: 23210423535727000179550010000297371000298322 | Chave Verific: 23210423535727000179550010000297371000298322 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMPICILINA SÓDICA, 500 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, ENDOVENOSA. | FRASCO/AMPOLA | 1000.0000 | R$ 4,75 | R$ 4.750,00 | 
| 002 | CEFEPIMA (CLORIDRATO), 1 G, PÓ INJETÁVEL, FRASCO/BOLSA 100ML. | FRASCO/BOLSA | 500.0000 | R$ 102,35 | R$ 51.175,00 | 
| 003 | CEFTAZIDIMA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 400.0000 | R$ 33,42 | R$ 13.368,00 | 
                                            Total Geral: R$ 69.293,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/06/2021 | 02060046 | R$ 69.293,00 | |
| Total | R$ 69.293,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        