info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19020042/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/02/2021
                Valor
                    R$ 1.076,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIP. - ATENÇÃO BASICA                          
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    33.651.718/0001-05
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        194/2019-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/04/2020
                    Data Publicação
                        22/11/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 44.045,28
                    Valor Total
                        R$ 32.686,52
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0227/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        17/06/2020
                    Vigência
                        17/06/2020 - 16/07/2021
                    Valor Total
                        R$ 4.930,84
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA PONTEIRA SINTÉTICA COM ENCAIXE PERFEITO PARA A PONTA SECA DO LAPIS, NA COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 9,60 | 10,000000 | R$ 96,00 | 
| 2 | ETIQUETAS 3 COLUNAS 89 X 23 MM COM 36 UNIDADES POR FOLHA, CAIXA COM 18000 UNIDADES. | R$ 99,16 | 3,000000 | R$ 297,48 | 
| 3 | ETIQUETA, ADESIVA, RETANGULAR, NA COR BRANCA, TAMANHO 31 X 63,5 MM, COM 27 ETIQUETAS POR FOLHA E 2.700 ENTIQUETA POR EMBALAGEM, CAIXA COM 100 FOLHAS. | R$ 79,00 | 1,000000 | R$ 79,00 | 
| 4 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO E CHANFRADA(COR VERDE). CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 33,26 | 12,000000 | R$ 399,12 | 
| 5 | TINTA PARA CARIMBO, 40ML (AZUL) A BASE DE ÁGUA. POSSUI COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL. | R$ 2,36 | 40,000000 | R$ 94,40 | 
| 6 | TINTA PARA CARIMBO 40ML (PRETA) A BASE DE ÁGUA. POSSUI COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL. | R$ 2,75 | 40,000000 | R$ 110,00 | 
| Total | R$ 1.076,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2311
                                                            Data: 22/03/2021
                                                            Valor: R$ 589,52
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 368 | Data Emissão: 17/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 589,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 589,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210015964590 | Chave Acesso: 23210333651718000105550010000003681170720892 | Chave Verific: 23210333651718000105550010000003681170720892 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORRACHA PONTEIRA SINTÉTICA COM ENCAIXE PERFEITO PARA A PONTA SECA DO LAPIS, NA COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 10.0000 | R$ 9,60 | R$ 96,00 | 
| 002 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO E CHANFRADA(COR VERDE). CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 12.0000 | R$ 33,26 | R$ 399,12 | 
| 003 | TINTA PARA CARIMBO, 40ML (AZUL) A BASE DE ÁGUA. POSSUI COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 2,36 | R$ 94,40 | 
Cód. Liquidação: 9564
                                                            Data: 28/05/2021
                                                            Valor: R$ 486,48
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 393 | Data Emissão: 24/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 486,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 486,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210029663649 | Chave Acesso: 23210533651718000105550010000003931319405458 | Chave Verific: 23210533651718000105550010000003931319405458 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ETIQUETAS 3 COLUNAS 89 X 23 MM COM 36 UNIDADES POR FOLHA, CAIXA COM 18000 UNIDADES. | CAIXA | 3.0000 | R$ 99,16 | R$ 297,48 | 
| 002 | ETIQUETA, ADESIVA, RETANGULAR, NA COR BRANCA, TAMANHO 31 X 63,5 MM, COM 27 ETIQUETAS POR FOLHA E 2.700 ENTIQUETA POR EMBALAGEM, CAIXA COM 100 FOLHAS. | CAIXA | 1.0000 | R$ 79,00 | R$ 79,00 | 
| 003 | TINTA PARA CARIMBO 40ML (PRETA) A BASE DE ÁGUA. POSSUI COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 2,75 | R$ 110,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.076,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/06/2021 | 29060027 | R$ 486,48 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 01/06/2021 | 01060061 | R$ 589,52 | |
| Total | R$ 1.076,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        