info Empenho
Número
19020030/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2018
Valor
R$ 361,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BROCA PARA CONCRETO 10 X 120MM R$ 13,49 15,000000 R$ 202,35
2 BROCA PARA CONCRETO 8 X 120MM R$ 10,60 15,000000 R$ 159,00
Total R$ 361,35

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5557
Data: 25/05/2018
Valor: R$ 361,35
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 11017 Data Emissão: 25/05/2018 Doc. Ref.: 201805 Valor Bruto: R$ 361,35
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 361,35
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2018 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180031514319 Chave Acesso: 23180512337358000193550010000110171140073677 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 361,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 24/07/2018 24070052   R$ 361,35
Total R$ 361,35
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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