info Empenho
Número
19020022/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2016
Valor
R$ 16.633,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
039201517
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 64.462,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TINIDAZOL 500MG | R$ 0,58 | 10.000,000000 | R$ 5.875,00 |
2 | DIVALPROATO DE SODIO 500 MG | R$ 1,00 | 4.000,000000 | R$ 4.000,00 |
3 | LEVOFLOXACINO 500MG | R$ 0,93 | 500,000000 | R$ 465,00 |
4 | CLOPIDOGREL 75MG | R$ 0,44 | 10.000,000000 | R$ 4.497,00 |
5 | DOMPERIDONA SUSP.100ML | R$ 5,98 | 300,000000 | R$ 1.796,25 |
Total | R$ 16.633,25 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2711
Data: 09/03/2016
Valor: R$ 4.047,30
Descrição / Justificativa:
Número: 4618 | Data Emissão: 09/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 4.047,30 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.047,30 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160013522250 | Chave Acesso: 23160306053353000136550010000046181000046186 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CLOPIDOGREL 75MG | CPR | 45.0000 | R$ 89,94 | R$ 4.047,30 |
Cód. Liquidação: 2712
Data: 09/03/2016
Valor: R$ 1.796,25
Descrição / Justificativa:
Número: 4615 | Data Emissão: 09/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 1.796,25 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.796,25 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160013455568 | Chave Acesso: 23160306053353000136550010000046151000046150 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DOMPERIDONA SUSP.100ML | FRASCO | 300.0000 | R$ 5,99 | R$ 1.796,25 |
Cód. Liquidação: 4235
Data: 31/03/2016
Valor: R$ 344,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO.
Número: 4760 | Data Emissão: 31/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 344,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 344,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160017787493 | Chave Acesso: 23160306053353000136550010000047601000047602 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LEVOFLOXACINO 500MG | CPR | 37.0000 | R$ 9,30 | R$ 344,10 |
Cód. Liquidação: 9067
Data: 16/06/2016
Valor: R$ 4.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO.
Número: 5293 | Data Emissão: 16/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 4.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160033531171 | Chave Acesso: 23160606053353000136550010000052931000052931 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DIVALPROATO DE SODIO 500 MG | CPR | 4000.0000 | R$ 1,00 | R$ 4.000,00 |
Cód. Liquidação: 9962
Data: 04/05/2016
Valor: R$ 5.390,90
Descrição / Justificativa:
Número: 4993 | Data Emissão: 04/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 5.390,90 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.390,90 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160024604998 | Chave Acesso: 23160506053353000136550010000049931000049930 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TINIDAZOL 500MG | CPR | 9168.0000 | R$ 0,59 | R$ 5.390,90 |
Cód. Liquidação: 12212
Data: 26/07/2016
Valor: R$ 484,10
Descrição / Justificativa:
Número: 5538 | Data Emissão: 26/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 484,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 484,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160041793959 | Chave Acesso: 23160706053353000136550010000055381000055386 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TINIDAZOL 500MG | CPR | 103.0000 | R$ 4,70 | R$ 484,10 |
Total Geral: R$ 16.062,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 25/08/2016 | 25080099 | R$ 484,10 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 15/07/2016 | 15070094 | R$ 4.000,00 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 03/06/2016 | 03060126 | R$ 5.390,90 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 05/05/2016 | 05050012 | R$ 344,10 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 08/04/2016 | 08040044 | R$ 5.843,55 | |
Total | R$ 16.062,65 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/10/2016 | 19100008 | R$ 570,60 |
Total | R$ 570,60 |