info Empenho
Número
19010024/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 7.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 398/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22039-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2022
Data Publicação
13/05/2022
Valor Estimado
R$ 982.624,80
Valor Total
R$ 730.225,20
assignment Contrato
Número
0398/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 21.600,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LORATADINA, 10 MG. | R$ 0,12 | 60.000,000000 | R$ 7.200,00 |
Total | R$ 7.200,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2850
Data: 10/03/2023
Valor: R$ 7.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 398/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2992 | Data Emissão: 27/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 7.200,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.200,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126230017501228 | Chave Acesso: 26230236099392000135550010000029921943508970 | Chave Verific: 26230236099392000135550010000029921943508970 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LORATADINA, 10 MG. | COMPRIMIDO | 60000.0000 | R$ 0,12 | R$ 7.200,00 |
Total Geral: R$ 7.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 398/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/05/2023 | 04050144 | R$ 7.200,00 | |
Total | R$ 7.200,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |