info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    18090015/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    18/09/2017
                Valor
                    R$ 283,14
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências de Convênios - União/Outros
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC. CONFORME PP147/2016.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.616.533/0001-56
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP147/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        13/02/2017
                    Data Publicação
                        12/01/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 796.771,20
                    Valor Total
                        R$ 332.382,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        02/2017
                    Data Assinatura
                        09/03/2017
                    Vigência
                        09/03/2017 - 29/12/2017
                    Valor Total
                        R$ 132.150,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEBOLA BRANCA | R$ 1,98 | 143,000000 | R$ 283,14 | 
| Total | R$ 283,14 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11751
                                                            Data: 16/10/2017
                                                            Valor: R$ 141,57
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC. CONFORME PP147/2016.
                                                        | Número: 2447 | Data Emissão: 16/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 141,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 141,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170061841329 | Chave Acesso: 23171010616533000156550010000024471603719013 | Chave Verific: 23-1710-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.447-160. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12513
                                                            Data: 20/10/2017
                                                            Valor: R$ 141,57
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC. CONFORME PP147/2016.
                                                        | Número: 2499 | Data Emissão: 20/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 141,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 141,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170063170540 | Chave Acesso: 23171010616533000156550010000024991260520564 | Chave Verific: 23-1710-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.499-126. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 283,14                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC. CONFORME PP147/2016. | 30/11/2017 | 30110086 | R$ 141,57 | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC. CONFORME PP147/2016. | 30/10/2017 | 30100021 | R$ 141,57 | |
| Total | R$ 283,14 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        