info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    18080025/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    18/08/2021
                Valor
                    R$ 1.025,91
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    FORTALECER E MANTER A POLITICA MUNICIPAL DE ASSITENCIA FARMACEUTICA
                Centro de Custo
                    MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    32.713.483/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE058/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        15/07/2021
                    Data Publicação
                        07/05/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 767.951,76
                    Valor Total
                        R$ 725.842,56
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0305/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        12/08/2021
                    Vigência
                        12/08/2021 - 11/08/2022
                    Valor Total
                        R$ 13.260,33
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMÍNULA, PARA MICROSCOPIA, VIDRO, MEDIDAS APROXIMADAS 24X50 MM. | R$ 10,79 | 20,000000 | R$ 215,80 | 
| 2 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. | R$ 20,79 | 3,000000 | R$ 62,37 | 
| 3 | PIPETA PASTEUR COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA. | R$ 0,14 | 4.000,000000 | R$ 560,00 | 
| 4 | ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE. | R$ 20,09 | 6,000000 | R$ 120,54 | 
| 5 | LAMÍNULA, PARA MICROSCOPIA, DE VIDRO, MEDIDAS APROXIMADAS 24X24 MM. | R$ 5,60 | 12,000000 | R$ 67,20 | 
| Total | R$ 1.025,91 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 17042
                                                            Data: 24/09/2021
                                                            Valor: R$ 1.025,91
                                                        Descrição / Justificativa: AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 272 | Data Emissão: 24/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 1.025,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.025,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 50151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210061912693 | Chave Acesso: 23210932713483000168550010000002721580718356 | Chave Verific: 2321093271348300016855001000002721580718356 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMÍNULA, PARA MICROSCOPIA, DE VIDRO, MEDIDAS APROXIMADAS 24X24 MM. | CAIXA | 12.0000 | R$ 5,60 | R$ 67,20 | 
| 002 | LAMÍNULA, PARA MICROSCOPIA, VIDRO, MEDIDAS APROXIMADAS 24X50 MM. | CAIXA | 20.0000 | R$ 10,79 | R$ 215,80 | 
| 003 | PIPETA PASTEUR COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA. | UNIDADE | 4000.0000 | R$ 0,14 | R$ 560,00 | 
| 004 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. | FRASCO | 3.0000 | R$ 20,79 | R$ 62,37 | 
| 005 | ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE. | FRASCO | 6.0000 | R$ 20,09 | R$ 120,54 | 
                                            Total Geral: R$ 1.025,91                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 19/10/2021 | 19100014 | R$ 1.025,91 | |
| Total | R$ 1.025,91 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        