info Empenho
Número
18070047/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/07/2016
Valor
R$ 391,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTRLE DE DST/AIDS
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL MADEIRA 80 X 90CM | R$ 0,40 | 600,000000 | R$ 240,00 |
| 2 | PAPEL CARBONO TAM. A4 210X297 CX C/ 100FLS 1 FACE | R$ 15,15 | 10,000000 | R$ 151,50 |
| Total | R$ 391,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14242
Data: 24/08/2016
Valor: R$ 391,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 403 | Data Emissão: 24/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 391,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 391,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160048003372 | Chave Acesso: 23160822864845000168550010000004031600082428 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL MADEIRA 80 X 90CM | UNIDADE | 600.0000 | R$ 0,40 | R$ 240,00 |
| 002 | PAPEL CARBONO TAM. A4 210X297 CX C/ 100FLS 1 FACE | CAIXA | 10.0000 | R$ 15,15 | R$ 151,50 |
Total Geral: R$ 391,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 13/09/2016 | 13090170 | R$ 391,50 | |
| Total | R$ 391,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||