info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    18050015/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    18/05/2020
                Valor
                    R$ 979,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                              
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    22.119.380/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE120/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/09/2018
                    Data Publicação
                        06/08/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 431.557,44
                    Valor Total
                        R$ 431.303,69
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0058/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        27/02/2020
                    Vigência
                        27/02/2020 - 26/02/2021
                    Valor Total
                        R$ 979,50
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER HP LASERJET W1102 CE285A | R$ 32,65 | 30,000000 | R$ 979,50 | 
| Total | R$ 979,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6178
                                                            Data: 19/06/2020
                                                            Valor: R$ 979,50
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 380 | Data Emissão: 02/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 979,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 979,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135200443179592 | Chave Acesso: 35200622119380000110550010000003801700000116 | Chave Verific: 35-2006-22.119.380/0001-10-55-010-000.000.380-170. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER HP LASERJET W1102 CE285A | UNIDADE | 30.0000 | R$ 32,65 | R$ 979,50 | 
                                            Total Geral: R$ 979,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/08/2020 | 18080028 | R$ 979,50 | |
| Total | R$ 979,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        