info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    18030040/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    18/03/2022
                Valor
                    R$ 346,68
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE105/21-SEPLAG.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE105/21-SEPLA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/09/2021
                    Data Publicação
                        23/07/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 236.028,97
                    Valor Total
                        R$ 157.025,07
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        029/2021-SCSP
                    Data Assinatura
                        22/11/2021
                    Vigência
                        22/11/2021 - 22/11/2022
                    Valor Total
                        R$ 602,38
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE, TIPO SACO, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM X 25 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 20,45 | 10,000000 | R$ 204,50 | 
| 2 | LIVRO DE ATA, DIMENSÕES APROXIMADAS 320MM X 220MM, CONTENDO 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, GRAMATURA 75 GR/M2. | R$ 13,26 | 3,000000 | R$ 39,78 | 
| 3 | PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 X 13,5 CM, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. | R$ 10,24 | 10,000000 | R$ 102,40 | 
| Total | R$ 346,68 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6033
                                                            Data: 03/05/2022
                                                            Valor: R$ 346,68
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE105/21-SEPLAG.
                                                        | Número: 2310 | Data Emissão: 03/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 346,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 346,68 | |
| Série NF: 0 | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220026438416 | Chave Acesso: 23220534590793000168550000000023101715858480 | Chave Verific: 23220534590793000168550000000023101715858480 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRO DE ATA, DIMENSÕES APROXIMADAS 320MM X 220MM, CONTENDO 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, GRAMATURA 75 GR/M2. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 13,26 | R$ 39,78 | 
| 002 | PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 X 13,5 CM, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 10,24 | R$ 102,40 | 
| 003 | ENVELOPE, TIPO SACO, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM X 25 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 20,45 | R$ 204,50 | 
                                            Total Geral: R$ 346,68                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE105/21-SEPLAG. | 25/05/2022 | 25050103 | R$ 346,68 | |
| Total | R$ 346,68 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        