info Empenho
Número
18030038/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2022
Valor
R$ 1.045,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
013/2022-SESEC
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 09/02/2023
Valor Total
R$ 1.045,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | R$ 34,86 | 30,000000 | R$ 1.045,80 |
Total | R$ 1.045,80 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4289
Data: 05/04/2022
Valor: R$ 1.045,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
Número: 51981 | Data Emissão: 01/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 1.045,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.045,80 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
Nº do Protocolo de Autorização: 324220006912667 | Chave Acesso: 24220417602864000186550010000519811518005126 | Chave Verific: 24220417602864000186550010000519811518005126 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | CAIXA | 30.0000 | R$ 34,86 | R$ 1.045,80 |
Total Geral: R$ 1.045,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 13/05/2022 | 13050016 | R$ 1.045,80 | |
Total | R$ 1.045,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |