info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    17070002/2024
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    17/07/2024
                Valor
                    R$ 176.204,38
                Natureza
                    Locação de Mão-de-Obra
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Serviços de Segurança
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Pagamento concernente a diferença entre os valores efetuados e os valores acrescidos pela repactuação ao contrato no período de 01/01/2022 a 28/02/2023 no valor de R$ 176.204,38
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    09.451.428/0001-25
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE 122/2020
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        27/01/2021
                    Data Publicação
                        29/10/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 1.531.304,52
                    Valor Total
                        R$ 1.417.196,88
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        016/2021
                    Data Assinatura
                        26/02/2021
                    Vigência
                        26/02/2021 - 25/02/2026
                    Valor Total
                        R$ 14.576.482,62
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posto de vigilância armada noturna (12 x 36) de segunda a domindo | R$ 117.601,10 | 1,078400 | R$ 126.822,18 | 
| 2 | Posto de vigilância armada diurna (12 x 36) de segunda a domindo | R$ 49.382,20 | 1,000000 | R$ 49.382,20 | 
| Total | R$ 176.204,38 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11158
                                                            Data: 08/08/2024
                                                            Valor: R$ 176.204,38
                                                        Descrição / Justificativa: Pagamento concernente a diferença entre os valores efetuados e os valores acrescidos pela repactuação ao contrato no período de 01/01/2022 a 28/02/2023 no valor de R$ 176.204,38
                                                        | Número: 19722 | Data Emissão: 31/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 176.204,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 176.204,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 260444 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 698866287 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Posto de vigilância armada noturna (12 x 36) de segunda a domindo | UNIDADE 1 ROLO | 1.0784 | R$ 117.601,10 | R$ 126.822,18 | 
| 002 | Posto de vigilância armada diurna (12 x 36) de segunda a domindo | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 49.382,20 | R$ 49.382,20 | 
                                            Total Geral: R$ 176.204,38                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Pagamento concernente a diferença entre os valores efetuados e os valores acrescidos pela repactuação ao contrato no período de 01/01/2022 a 28/02/2023 no valor de R$ 176.204,38 | 09/08/2024 | 09080008 | R$ 176.204,38 | |
| Total | R$ 176.204,38 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        