info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    17060043/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    17/06/2021
                Valor
                    R$ 520,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICA SOBRE DROGAS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE INFORMÁTICA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLITICA SOBRE DROGAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    24.884.690/0001-57
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE138/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        08/02/2021
                    Data Publicação
                        01/12/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 289.624,12
                    Valor Total
                        R$ 182.763,92
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0067/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        17/03/2021
                    Vigência
                        17/03/2021 - 16/03/2022
                    Valor Total
                        R$ 7.800,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 200GB, TIPO SATA PARA NOTEBOOK; INTERFACE: SATA; LEITURA 520MB/S; GRAVAÇÃO: 450MB/S; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO 200GB | R$ 260,00 | 2,000000 | R$ 520,00 | 
| Total | R$ 520,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13135
                                                            Data: 29/07/2021
                                                            Valor: R$ 520,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLITICA SOBRE DROGAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 2667 | Data Emissão: 19/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 520,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 520,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 328210009228633 | Chave Acesso: 28210724884690000157550010000026671377026671 | Chave Verific: 28210724884690000157550010000026671377026671 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 200GB, TIPO SATA PARA NOTEBOOK; INTERFACE: SATA; LEITURA 520MB/S; GRAVAÇÃO: 450MB/S; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO 200GB | UNIDADE | 2.0000 | R$ 260,00 | R$ 520,00 | 
                                            Total Geral: R$ 520,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLITICA SOBRE DROGAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/09/2021 | 16090045 | R$ 520,00 | |
| Total | R$ 520,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        