info Empenho
Número
17050014/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2021
Valor
R$ 7.532,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, COFNORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE033/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/07/2019
Data Publicação
22/04/2019
Valor Estimado
R$ 310.016,50
Valor Total
R$ 109.376,10
assignment Contrato
Número
0253/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/07/2020
Vigência
13/07/2020 - 12/07/2021
Valor Total
R$ 28.888,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TUBO A VACUO OU TUBO SERINGA (ASPIRACAO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULACAO E GEL SEPARA... | R$ 0,98 | 6.000,000000 | R$ 5.880,00 |
2 | TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE E P... | R$ 0,59 | 2.800,000000 | R$ 1.652,00 |
Total | R$ 7.532,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9339
Data: 25/05/2021
Valor: R$ 2.828,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, COFNORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 2482 | Data Emissão: 24/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 2.828,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.828,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210029444312 | Chave Acesso: 23210519659691000168550010000024821142378475 | Chave Verific: 23210519659691000168550010000024821142378475 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TUBO A VACUO OU TUBO SERINGA (ASPIRACAO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULACAO E GEL SEPARA... | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 0,98 | R$ 1.176,00 |
002 | TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE E P... | UNIDADE | 2800.0000 | R$ 0,59 | R$ 1.652,00 |
Cód. Liquidação: 10299
Data: 10/06/2021
Valor: R$ 4.704,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, COFNORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 2551 | Data Emissão: 09/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 4.704,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.704,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210033351625 | Chave Acesso: 23210619659691000168550010000025511227871837 | Chave Verific: 23210619659691000168550010000025511227871837 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TUBO A VACUO OU TUBO SERINGA (ASPIRACAO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULACAO E GEL SEPARA... | UNIDADE | 4800.0000 | R$ 0,98 | R$ 4.704,00 |
Total Geral: R$ 7.532,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, COFNORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 20/07/2021 | 20070060 | R$ 4.704,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, COFNORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 20/07/2021 | 20070059 | R$ 2.828,00 | |
Total | R$ 7.532,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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