info Empenho
Número
17050010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
17/05/2022
Valor
R$ 907,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXO, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
019/2022-SESEC
Data Assinatura
10/03/2022
Vigência
10/03/2022 - 10/03/2023
Valor Total
R$ 907,65
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 17,57 | 30,000000 | R$ 527,10 |
2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 25,37 | 15,000000 | R$ 380,55 |
Total | R$ 907,65 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23433
Data: 07/12/2022
Valor: R$ 87,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXO, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA.
Número: 185514 | Data Emissão: 30/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 87,85 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 87,85 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220079334064 | Chave Acesso: 23221109485574000171550010001855141003242487 | Chave Verific: 23221109485574000171550010001855141003242487 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 5.0000 | R$ 17,57 | R$ 87,85 |
Total Geral: R$ 87,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXO, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA. | 23/12/2022 | 23120111 | R$ 87,85 | |
Total | R$ 87,85 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110241 | R$ 819,80 |
Total | R$ 819,80 |