info Empenho
Número
17030002/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
17/03/2020
Valor
R$ 8.009,92
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(FOGÃO, FORNO DE MICROONDAS, PURIFICADOR, TELEVISÃO, QUADROS, FERRO ELÉTRICO), DEST. AO CEI COLINA BOA VISTA, SOBRAL-CE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600784(MEC/FNDE), PE 092/2019 E CONTRATO N° 0724/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.062.777/0001-50
library_books Licitação
Número
PE092/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2019
Data Publicação
30/07/2019
Valor Estimado
R$ 225.475,23
Valor Total
R$ 139.994,17
assignment Contrato
Número
0724/2019-SME
Data Assinatura
27/12/2019
Vigência
27/12/2019 - 27/12/2020
Valor Total
R$ 26.729,76
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FOGAO, INDUSTRIAL, 06 BOCAS, 3 SIMPLES E 3 DUPLAS, CHAPA OU BANHO-MARIA, FORNO, ALIMENTDO POR GLP, 4 PES EM ?L? (ACO INOX), DIMENSOES 83X107X84 CM,... | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
2 | APARELHO DE TELEVISAO, LCD 32'', DUAS ENTRADAS HDMI, EASY LINK, ENTRADA PARA PC, CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO, DIMENSOES 54,40 X 80,90 X 9,20 CM, P... | R$ 966,66 | 2,000000 | R$ 1.933,32 |
3 | FORNO, MICROONDAS, CAPACIDADE MINIMA 30L, BRANCO, PAINEL DIGITAL, TIMER, RELOGIO, TRAVAS DE SEGURANCA, PRATO DE VIDRO, 110 OU 220V, SELO DE CERTIFI... | R$ 450,00 | 2,000000 | R$ 900,00 |
4 | QUADRO BRANCO, TIPO LOUSA MAGNETICA, VERTICAL OU HORIZONTAL, MOLDURA FLIP, EM ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, FRISADO, FUNDO EM EUCATEX 10MM, DIMENSOES ... | R$ 166,66 | 6,000000 | R$ 999,96 |
5 | CAFETEIRA, ELETRICA, CAPACIDADE 1,7 LITROS, POTENCIA 1000W, DIMENSOES APROXIMADAS 22X18X38 CM, PESO APROXIMADO 1,8KG, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 100,00 | 1,000000 | R$ 100,00 |
6 | FERRO DE PASSAR ROUPA, ELETRICO, A SECO, POTENCIA 1000W, BRANCO, 110 OU 220V, DIMENSOES APROXIMADAS 25X10,5X12CM, PESO APROXIMADO 750G, CAIXA 1.0 U... | R$ 55,00 | 2,000000 | R$ 110,00 |
7 | FILTRO PURIFICADOR DE AGUA, NATURAL/FRESCA/GELADA, ACO INOX OU ACO CARBONO, VAZAO APROXIMADA 40 A 60 L/H, SELOS INMETRO, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 400,00 | 3,000000 | R$ 1.200,00 |
8 | LIQUIDIFICADOR, INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS, ACO INOX, 110/220V, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 |
9 | QUADRO DE AVISO, MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, FUNDO EM EUCATEX 10MM, ACABAMENTO EM FELTRO VERDE, DIMENSOES 120X90CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 83,33 | 8,000000 | R$ 666,64 |
Total | R$ 8.009,92 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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10841 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(FOGÃO, FORNO DE MICROONDAS, PURIFICADOR, TELEVISÃO, QUADROS, FERRO ELÉTRICO), DEST. AO CEI COLINA BOA VISTA, SOBRAL-CE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600784(MEC/FNDE), PE 092/2019 E CONTRATO N° 0724/2019. | 06/10/2020 | 2953 | R$ 5.626,61 | |
12302 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(FOGÃO, FORNO DE MICROONDAS, PURIFICADOR, TELEVISÃO, QUADROS, FERRO ELÉTRICO), DEST. AO CEI COLINA BOA VISTA, SOBRAL-CE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600784(MEC/FNDE), PE 092/2019 E CONTRATO N° 0724/2019. | 04/11/2020 | 2988 | R$ 2.383,31 | |
Total | R$ 8.009,92 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(FOGÃO, FORNO DE MICROONDAS, PURIFICADOR, TELEVISÃO, QUADROS, FERRO ELÉTRICO), DEST. AO CEI COLINA BOA VISTA, SOBRAL-CE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600784(MEC/FNDE), PE 092/2019 E CONTRATO N° 0724/2019. | 19/11/2020 | 19110005 | R$ 2.383,31 | |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(FOGÃO, FORNO DE MICROONDAS, PURIFICADOR, TELEVISÃO, QUADROS, FERRO ELÉTRICO), DEST. AO CEI COLINA BOA VISTA, SOBRAL-CE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600784(MEC/FNDE), PE 092/2019 E CONTRATO N° 0724/2019. | 15/10/2020 | 15100023 | R$ 5.626,61 | |
Total | R$ 8.009,92 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |