info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    17010069/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    17/01/2024
                Valor
                    R$ 7.610,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    44.152.616/0001-53
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22056-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        14/12/2022
                    Data Publicação
                        19/09/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 155.103,20
                    Valor Total
                        R$ 90.155,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0167/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        23/06/2023
                    Vigência
                        29/06/2023 - 28/06/2024
                    Valor Total
                        R$ 49.465,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIAMINA (VITAMINA B1), 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML. | R$ 7,61 | 1.000,000000 | R$ 7.610,00 | 
| Total | R$ 7.610,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3411
                                                            Data: 05/04/2024
                                                            Valor: R$ 7.610,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 5955 | Data Emissão: 11/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 7.610,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.610,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 165994 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332240021965225 | Chave Acesso: 32240344152616000153550010000059551540781811 | Chave Verific: 32240344152616000153550010000059551540781811 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIAMINA (VITAMINA B1), 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML. | AMPOLA | 1000.0000 | R$ 7,61 | R$ 7.610,00 | 
                                            Total Geral: R$ 7.610,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060103 | R$ 7.610,00 | |
| Total | R$ 7.610,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        