info Empenho
Número
17010038/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PNM-7105 DESTINADO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 0,015200 | R$ 5.000,00 |
Total | R$ 5.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3125
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 2.583,33
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PNM-7105 DESTINADO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Número: 250415 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 2.583,33 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.583,33 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6A2B3-3ACC8 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0078 | R$ 328.682,43 | R$ 2.583,33 |
Cód. Liquidação: 4338
Data: 09/04/2019
Valor: R$ 2.416,67
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PNM-7105 DESTINADO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Número: 260757 | Data Emissão: 09/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 2.416,67 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.416,67 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4FDA3-79E09 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0074 | R$ 328.682,43 | R$ 2.416,67 |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PNM-7105 DESTINADO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 03/05/2019 | 03050092 | R$ 2.416,67 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PNM-7105 DESTINADO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 11/04/2019 | 11040059 | R$ 2.583,33 | |
Total | R$ 5.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |