info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    16100019/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    16/10/2024
                Valor
                    R$ 3.360,00
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
                Centro de Custo
                    MAPP EQUIP HMEP
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(BANCO GIRATÓRIO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 172/2024 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    84.972.926/0001-39
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24003-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/08/2024
                    Data Publicação
                        18/06/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 256.074,40
                    Valor Total
                        R$ 62.284,78
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0172/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        06/09/2024
                    Vigência
                        17/09/2024 - 16/09/2025
                    Valor Total
                        R$ 3.360,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL. | R$ 560,00 | 6,000000 | R$ 3.360,00 | 
| Total | R$ 3.360,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 21422
                                                            Data: 23/12/2024
                                                            Valor: R$ 3.360,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(BANCO GIRATÓRIO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 172/2024 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 6111 | Data Emissão: 02/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 3.360,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.360,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240371197618 | Chave Acesso: 41241284972926000139550010000061111418771689 | Chave Verific: 41241284972926000139550010000061111418771689 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 560,00 | R$ 3.360,00 | 
                                            Total Geral: R$ 3.360,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.360,00 | 
| Total | R$ 3.360,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(BANCO GIRATÓRIO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 172/2024 E PMS 2022-2025. | 27/03/2025 | 27030014 | R$ 3.360,00 | 
| Total | R$ 3.360,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        