info Empenho
Número
16010024/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.511.821/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22058-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2023
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 2.259.105,00
Valor Total
R$ 1.577.691,00
assignment Contrato
Número
0195/2023-SMS
Data Assinatura
04/08/2023
Vigência
04/08/2023 - 03/08/2024
Valor Total
R$ 45.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 IBUPROFENO, 600MG. R$ 0,20 225.000,000000 R$ 45.000,00
Total R$ 45.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2558
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 45.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 15601 Data Emissão: 20/02/2024 Doc. Ref.: 202402 Valor Bruto: R$ 45.000,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 45.000,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141240051667235 Chave Acesso: 41240241511821000170550010000156011335136864 Chave Verific: 41240241511821000170550010000156011335136864 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 IBUPROFENO, 600MG. COMPRIMIDO 225000.0000 R$ 0,20 R$ 45.000,00
Total Geral: R$ 45.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PMS 2022-2025. 08/05/2024 08050010   R$ 45.000,00
Total R$ 45.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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