info Empenho
Número
15070076/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2024
Valor
R$ 77.787,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 267/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.552.212/0002-68
library_books Licitação
Número
AD23012-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/10/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 318.800,00
Valor Total
R$ 318.800,00
assignment Contrato
Número
0267/2023-SMS
Data Assinatura
25/10/2023
Vigência
27/10/2023 - 26/10/2024
Valor Total
R$ 396.906,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | TIRA REAGENTE - TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUÍNEA. | R$ 0,32 | 244.000,000000 | R$ 77.787,20 |
Total | R$ 77.787,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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12737 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 267/2023 E PMS 2022-2025. | 30/08/2024 | 66690 | R$ 77.787,20 | |
Total | R$ 77.787,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 267/2023 E PMS 2022-2025. | 03/10/2024 | 03100005 | R$ 77.787,20 | |
Total | R$ 77.787,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |