info Empenho
Número
15050055/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2024
Valor
R$ 10.329,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23003-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23003-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2024
Data Publicação
10/10/2023
Valor Estimado
R$ 160.869,20
Valor Total
R$ 79.237,30
assignment Contrato
Número
018/2024-AMA
Data Assinatura
14/03/2024
Vigência
18/03/2024 - 18/03/2025
Valor Total
R$ 62.773,47
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 25MM. | R$ 9,41 | 30,000000 | R$ 282,30 |
2 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 32MM. | R$ 18,60 | 15,000000 | R$ 279,00 |
3 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 50MM. | R$ 32,37 | 12,000000 | R$ 388,44 |
4 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 60MM. | R$ 63,29 | 12,000000 | R$ 759,48 |
5 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 75MM. | R$ 118,95 | 8,000000 | R$ 951,60 |
6 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 40MM. | R$ 28,07 | 12,000000 | R$ 336,84 |
7 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 85MM. | R$ 140,04 | 8,000000 | R$ 1.120,32 |
8 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G. | R$ 13,04 | 45,000000 | R$ 586,80 |
9 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G. | R$ 29,28 | 15,000000 | R$ 439,20 |
10 | ASPERSOR ROTOR SUBTERRÂNEO. | R$ 101,91 | 32,000000 | R$ 3.261,12 |
11 | FITA VEDA ROSCA, 18MM X 25M (L X C). | R$ 2,32 | 45,000000 | R$ 104,40 |
12 | ASPERSOR ENGATE RÁPIDO. | R$ 40,44 | 45,000000 | R$ 1.819,80 |
Total | R$ 10.329,30 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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10541 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23003-AMA E SEUS ANEXOS | 26/07/2024 | 986 | R$ 10.329,30 | |
Total | R$ 10.329,30 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23003-AMA E SEUS ANEXOS | 14/08/2024 | 14080119 | R$ 10.329,30 | |
Total | R$ 10.329,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |