info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15050030/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    15/05/2019
                Valor
                    R$ 281,28
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
                Programa Atividade
                    APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE BONES DESTINADOS AO PROGRAMA CADASTRO UNICO
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    26.863.493/0001-87
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE117/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/11/2018
                    Data Publicação
                        14/07/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 150.500,00
                    Valor Total
                        R$ 103.851,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        040/2018 SEDHAS
                    Data Assinatura
                        18/01/2019
                    Vigência
                        18/01/2019 - 18/01/2020
                    Valor Total
                        R$ 18.630,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONÉ EM BRIM | R$ 5,86 | 48,000000 | R$ 281,28 | 
| Total | R$ 281,28 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12902
                                                            Data: 16/09/2019
                                                            Valor: R$ 281,28
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE BONES DESTINADOS AO PROGRAMA CADASTRO UNICO
                                                        | Número: 54 | Data Emissão: 28/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 281,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 281,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332190043013104 | Chave Acesso: 32190826863493000187550030000000541000007028 | Chave Verific: 32-1908-26.863.493/0001-87-55-003-000.000.054-100. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BONÉ EM BRIM | UNIDADE | 48.0000 | R$ 5,86 | R$ 281,28 | 
                                            Total Geral: R$ 281,28                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE BONES DESTINADOS AO PROGRAMA CADASTRO UNICO | 04/10/2019 | 04100108 | R$ 281,28 | |
| Total | R$ 281,28 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||