info Empenho
Número
15040040/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/04/2024
Valor
R$ 564,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 254/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.670.251/0001-37
library_books Licitação
Número
PE23019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.735.690,00
Valor Total
R$ 506.110,00
assignment Contrato
Número
0254/2023-SMS
Data Assinatura
18/10/2023
Vigência
18/10/2023 - 17/10/2024
Valor Total
R$ 2.256,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL, COM 1 VIA, TAMANHO 29,7 X 9CM. | R$ 5,64 | 100,000000 | R$ 564,00 |
Total | R$ 564,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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7524 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 254/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/06/2024 | 1328609 | R$ 564,00 | |
Total | R$ 564,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 254/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/08/2024 | 16080021 | R$ 564,00 | |
Total | R$ 564,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |