info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15030004/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    15/03/2022
                Valor
                    R$ 57.599,00
                Natureza
                    Material de Distribuição Gratuita
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde 
                Programa Atividade
                    FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES (CADEIRAS DE RODAS E COLETES) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME CONTRATO 481/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    06.937.323/0001-92
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE170/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        23/12/2021
                    Data Publicação
                        15/10/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 265.554,27
                    Valor Total
                        R$ 202.084,56
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0481/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        28/12/2021
                    Vigência
                        28/12/2021 - 27/12/2022
                    Valor Total
                        R$ 104.857,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOX, DOBRÁVEL EM SISTEMA X. | R$ 800,00 | 70,000000 | R$ 56.000,00 | 
| 2 | COLETE PUTTI BAIXO, USO NA RECUPERAÇÃO DA CONTRATURA PARA-VERTEBRAL, ELÁSTICO RESISTENTE, REFORÇO LATERAL, BARBATANAS EM DURALUMÍNIO, FECHOS EM VELCRO | R$ 123,00 | 13,000000 | R$ 1.599,00 | 
| Total | R$ 57.599,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6570
                                                            Data: 13/05/2022
                                                            Valor: R$ 57.599,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES (CADEIRAS DE RODAS E COLETES) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME CONTRATO 481/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 1546 | Data Emissão: 12/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 57.599,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.599,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 12622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220028750885 | Chave Acesso: 23220506937323000192550010000015461583554739 | Chave Verific: 23220506937323000192550010000015461583554739 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLETE PUTTI BAIXO, USO NA RECUPERAÇÃO DA CONTRATURA PARA-VERTEBRAL, ELÁSTICO RESISTENTE, REFORÇO LATERAL, BARBATANAS EM DURALUMÍNIO, FECHOS EM VELCRO | UNIDADE | 13.0000 | R$ 123,00 | R$ 1.599,00 | 
| 002 | CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU INOX, DOBRÁVEL EM SISTEMA X. | UNIDADE | 70.0000 | R$ 800,00 | R$ 56.000,00 | 
                                            Total Geral: R$ 57.599,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES (CADEIRAS DE RODAS E COLETES) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME CONTRATO 481/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/07/2022 | 01070018 | R$ 57.599,00 | |
| Total | R$ 57.599,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        