info Empenho
Número
15020034/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
15/02/2018
Valor
R$ 6.903,96
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 28 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015.REF 02/2018
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*50.693-**
library_books Licitação
Número
PP050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2015
Data Publicação
10/04/2015
Valor Estimado
R$ 795.697,57
Valor Total
R$ 284.995,65
assignment Contrato
Número
0502015-2
Data Assinatura
22/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 22/10/2020
Valor Total
R$ 459.160,34
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE | R$ 246,57 | 28,000000 | R$ 6.903,96 |
Total | R$ 6.903,96 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1648 | DESP. REF. A 28 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015.REF 02/2018 | 07/03/2018 | 243581 | R$ 5.671,11 | |
Total | R$ 5.671,11 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
DESP. REF. A 28 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015.REF 02/2018 | 21/03/2018 | 21030022 | R$ 5.671,11 | |
Total | R$ 5.671,11 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/03/2018 | 01030013 | R$ 1.232,85 |
Total | R$ 1.232,85 |