info Empenho
Número
15020033/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2016
Valor
R$ 3.375,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATNCAO SECUNDARIA, DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL 40 KG R$ 3.375,00 1,000000 R$ 3.375,00
Total R$ 3.375,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2038
Data: 24/02/2016
Valor: R$ 3.375,00
Descrição / Justificativa:
Número: 085 Data Emissão: 24/02/2016 Doc. Ref.: 201602 Valor Bruto: R$ 3.375,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.375,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2016 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160010435608 Chave Acesso: 23160222864845000168550010000000851000607050 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PAPEL 40 KG RSM 1.0000 R$ 3.375,00 R$ 3.375,00
Total Geral: R$ 3.375,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATNCAO SECUNDARIA, DESTA SECRETARIA. 27/04/2016 27040049   R$ 3.375,00
Total R$ 3.375,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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