info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15020017/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    15/02/2024
                Valor
                    R$ 5.822,40
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 226/2023 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    29.576.243/0001-54
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23035-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/10/2023
                    Data Publicação
                        22/05/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 2.197.833,28
                    Valor Total
                        R$ 767.640,12
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0341/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        15/12/2023
                    Vigência
                        22/12/2023 - 21/12/2024
                    Valor Total
                        R$ 17.273,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASCO DE ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, GRADUADA EM 250 ML. | R$ 3,49 | 210,000000 | R$ 732,90 | 
| 2 | IODOPOVIDONA (PVPI) 10% SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, SOLUÇÃO, FRASCO 1 LITRO. | R$ 56,55 | 90,000000 | R$ 5.089,50 | 
| Total | R$ 5.822,40 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5755
                                                            Data: 14/05/2024
                                                            Valor: R$ 5.822,40
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 226/2023 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 4742 | Data Emissão: 22/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 5.822,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.822,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 322240008155276 | Chave Acesso: 22240429576243000154550010000047421221508030 | Chave Verific: 22240429576243000154550010000047421221508030 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRASCO DE ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, GRADUADA EM 250 ML. | UNIDADE | 210.0000 | R$ 3,49 | R$ 732,90 | 
| 002 | IODOPOVIDONA (PVPI) 10% SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, SOLUÇÃO, FRASCO 1 LITRO. | FRASCO | 90.0000 | R$ 56,55 | R$ 5.089,50 | 
                                            Total Geral: R$ 5.822,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 226/2023 E PMS 2022-2025. | 24/07/2024 | 24070069 | R$ 5.822,40 | |
| Total | R$ 5.822,40 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        