info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15020011/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    15/02/2022
                Valor
                    R$ 690,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PE 105/21 E CONTRATO 006/2021
                Função
                    Cultura
                Subfunção
                    Patrimônio Histórico,  Artístico e Arqueológico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    40.876.269/0001-50
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE105/21-SEPLA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/09/2021
                    Data Publicação
                        23/07/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 236.028,97
                    Valor Total
                        R$ 157.025,07
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        006/2021-SECULT
                    Data Assinatura
                        29/10/2021
                    Vigência
                        29/10/2021 - 29/10/2022
                    Valor Total
                        R$ 690,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215MM X 157MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2. | R$ 7,00 | 30,000000 | R$ 210,00 | 
| 2 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | R$ 3,20 | 150,000000 | R$ 480,00 | 
| Total | R$ 690,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7254
                                                            Data: 27/05/2022
                                                            Valor: R$ 210,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PE 105/21 E CONTRATO 006/2021
                                                        | Número: 010415 | Data Emissão: 27/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 210,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 210,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 27/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220047885592 | Chave Acesso: 26220540876269000150550010000104151000055238 | Chave Verific: 26220540876269000150550010000104151000055238 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215MM X 157MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 7,00 | R$ 210,00 | 
Cód. Liquidação: 7253
                                                            Data: 30/05/2022
                                                            Valor: R$ 480,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PE 105/21 E CONTRATO 006/2021
                                                        | Número: 10491 | Data Emissão: 30/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 480,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220048479597 | Chave Acesso: 26220540876269000150550010000104911000055965 | Chave Verific: 26220540876269000150550010000104911000055965 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 3,20 | R$ 480,00 | 
                                            Total Geral: R$ 690,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PE 105/21 E CONTRATO 006/2021 | 24/06/2022 | 24060019 | R$ 480,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PE 105/21 E CONTRATO 006/2021 | 24/06/2022 | 24060002 | R$ 210,00 | |
| Total | R$ 690,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        