info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15010001/2024
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    15/01/2024
                Valor
                    R$ 12.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Locação de Sistemas Informatizados
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral, referente janeiro de 2024..
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.203.151/0001-35
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        006/2020
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/02/2020
                    Data Publicação
                        21/01/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 153.999,96
                    Valor Total
                        R$ 144.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        018/2020
                    Data Assinatura
                        13/03/2020
                    Vigência
                        13/03/2020 - 12/03/2026
                    Valor Total
                        R$ 1.250.678,75
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de software para arrecadação de faturas de água | R$ 12.000,00 | 1,000000 | R$ 12.000,00 | 
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 615
                                                            Data: 16/02/2024
                                                            Valor: R$ 12.000,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral, referente janeiro de 2024..
                                                        | Número: 28718 | Data Emissão: 16/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 12.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 2979110 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 123456 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Locação de software para arrecadação de faturas de água | CAIXA 100 UNIDADE | 1.0000 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | 
                                            Total Geral: R$ 12.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral, referente janeiro de 2024.. | 20/02/2024 | 20020005 | R$ 12.000,00 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        