info Empenho
Número
14110002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2025
Valor
R$ 900,00
Natureza
Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TAXAS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REFERENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VEGETAÇÃO FLUTUANTE DO RIO ACARAÚ, TAXA CALCULADA COMFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.822.269/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAXAS | R$ 900,00 | 1,000000 | R$ 900,00 |
| Total | R$ 900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16458
Data: 14/11/2025
Valor: R$ 120,59
Descrição / Justificativa: DESPESAS REFERENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VEGETAÇÃO FLUTUANTE DO RIO ACARAÚ, TAXA CALCULADA COMFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 120,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 120,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2000806 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TAXAS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 120,59 | R$ 120,59 |
Cód. Liquidação: 16457
Data: 14/11/2025
Valor: R$ 120,59
Descrição / Justificativa: DESPESAS REFERENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VEGETAÇÃO FLUTUANTE DO RIO ACARAÚ, TAXA CALCULADA COMFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 120,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 120,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2000806 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TAXAS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 120,59 | R$ 120,59 |
Cód. Liquidação: 16459
Data: 14/11/2025
Valor: R$ 590,91
Descrição / Justificativa: DESPESAS REFERENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VEGETAÇÃO FLUTUANTE DO RIO ACARAÚ, TAXA CALCULADA COMFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 590,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 590,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2000806 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TAXAS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 590,91 | R$ 590,91 |
Total Geral: R$ 832,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VEGETAÇÃO FLUTUANTE DO RIO ACARAÚ, TAXA CALCULADA COMFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 19/11/2025 | 19110098 | R$ 120,59 | |
| DESPESAS REFERENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VEGETAÇÃO FLUTUANTE DO RIO ACARAÚ, TAXA CALCULADA COMFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 19/11/2025 | 19110105 | R$ 120,59 | |
| DESPESAS REFERENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VEGETAÇÃO FLUTUANTE DO RIO ACARAÚ, TAXA CALCULADA COMFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 19/11/2025 | 19110106 | R$ 590,91 | |
| Total | R$ 832,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120788 | R$ 67,91 |
| Total | R$ 67,91 | ||