info Empenho
Número
14100016/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
14/10/2019
Valor
R$ 70.499,60
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE PEDRA DE FOGO, EM SOBRAL/CE.TP Nº020/2019-SECOMP.CONTRATO Nº012/2019.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.667.309/0001-65
library_books Licitação
Número
TP020/2019
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
29/05/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 728.583,15
Valor Total
R$ 469.997,33
assignment Contrato
Número
012/2019-SEINF
Data Assinatura
09/07/2019
Vigência
25/07/2019 - 13/01/2021
Valor Total
R$ 508.276,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 469.997,33 | 1,000000 | R$ 70.499,60 |
| 2 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 469.997,33 | 1,000000 | R$ 70.499,60 |
| Total | R$ 70.499,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14461
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 18.550,60
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE PEDRA DE FOGO, EM SOBRAL/CE.TP Nº020/2019-SECOMP.CONTRATO Nº012/2019.
| Número: 10 | Data Emissão: 18/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 18.550,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.550,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 117964 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0ssnU2Y-29HB | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 0.0394 | R$ 469.997,33 | R$ 18.550,60 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 0.0394 | R$ 469.997,33 | R$ 18.550,60 |
Cód. Liquidação: 17193
Data: 29/11/2019
Valor: R$ 51.949,00
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE PEDRA DE FOGO, EM SOBRAL/CE.TP Nº020/2019-SECOMP.CONTRATO Nº012/2019.
| Número: 16 | Data Emissão: 29/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 51.949,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51.949,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 117964 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jz5UrtU6UN0C | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 0.1105 | R$ 469.997,33 | R$ 51.949,00 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 0.1105 | R$ 469.997,33 | R$ 51.949,00 |
Total Geral: R$ 70.499,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE PEDRA DE FOGO, EM SOBRAL/CE.TP Nº020/2019-SECOMP.CONTRATO Nº012/2019. | 28/10/2019 | 28100003 | R$ 18.550,60 | |
| Total | R$ 18.550,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 51.949,00 |
| Total | R$ 51.949,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE PEDRA DE FOGO, EM SOBRAL/CE.TP Nº020/2019-SECOMP.CONTRATO Nº012/2019. | 30/01/2020 | 30010025 | R$ 51.949,00 |
| Total | R$ 51.949,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||