info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    14050006/2018
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    14/05/2018
                Valor
                    R$ 70.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG                                                  
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DP031/2014.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    34.028.316/0010-02
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP031/2014
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        07/05/2014
                    Data Publicação
                        07/05/2014
                    Valor Estimado
                        R$ 135.000,00
                    Valor Total
                        R$ 185.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        031/2014
                    Data Assinatura
                        13/05/2014
                    Vigência
                        13/05/2014 - 03/05/2019
                    Valor Total
                        R$ 438.750,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 70.000,000000 | R$ 70.000,00 | 
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4949
                                                            Data: 15/05/2018
                                                            Valor: R$ 16.924,03
                                                        Descrição / Justificativa: SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DP031/2014.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.924,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.924,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6612
                                                            Data: 20/06/2018
                                                            Valor: R$ 53.075,97
                                                        Descrição / Justificativa: SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DP031/2014.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 53.075,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.075,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 70.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DP031/2014. | 21/06/2018 | 21060044 | R$ 53.075,97 | |
| SERVICOS DE ENTREGAS E POSTAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DP031/2014. | 17/05/2018 | 17050071 | R$ 16.924,03 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        